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发挥审计体系作用 推进内部审计全覆盖

骰子猜大小的软件:时间:2021-7-29 17:36:46

为深化内部审计体系建设,进一步推进内部审计全覆盖、常态化,审计委员会于20214月要求各基层单位组建了以单位负责人任组长的自审小组,开展本单位的自审工作,审计委员会做好指导和重要事项的跟踪审计。通过审计委员会和基层单位上下联动,审计和自审结合,实现对于所有基层单位、单位所有业务的审计覆盖。

审计委员会要求各单位制定了季度的自审计划,指出自审重点,各单位根据实际情况进行自审内容的扩展;同时,审计委员会组建了自审工作微信群,利用微信平台组织大家学习董事长关于审计工作的讲话摘要、内部审计知识等,相互交流并督办工作,引导自审人员准确理解内部审计的意义和作用,提高认识和重视。

在审计委员会和各单位的共同努力下,4-6月份自审计划顺利完成,各基层单位共提交自审计报告19份,发现问题50余项,提出纠正措施近60条,体现了各单位对于自审工作的重视和认真,对于堵塞管理漏洞、纠正管理问题、提高管理水平也起到了良好作用。审计委员会对该季度自审报告进行了汇总、整理,对于自审工作成效较好的单位给予肯定,并将其自审报告发到微信群中提供其他单位学习,以启发思路,改进工作。同时审计委员会整理了自审报告模板,以规范各单位报告内容和形式,并对后续自审工作提出要求:各单位针对自审发现问题制定的整改措施要明确责任人和完成时间,具有针对性,切实可行;整改情况要进行复查、闭合,确保问题得到有效改正,审计委员会也将加强检查;各单位要积极对完善相关管理制度、管理程序、优化管理办法等提出意见、建议;对于下一季度(7-9月份)的自审,各单位要开展对于成本管控、亏损项目和项目核算、结算工作的自审,以提高盈利能力,审计委员会也将做好指导和跟踪检查。

体系是架构,能力是实力,都是企业长治久安的重要保障。审计委员会将进一步加强审计体系建设,发挥体系作用,以审计全覆盖助力从严治企持续深入,护航企业高质量跨越发展。

审计委员会

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